基本信息
			    工作性质全职
				招聘人数2人
				招聘部门不限
				
				学历要求本科
				工作经验1-3年
				年龄要求28岁--40岁
				
				工作地点回民区巴彦淖尔南路清水湾住宅小区14号楼3层4单元301()
								
			联系方式
			    					
					
								联系人:徐女士  ( 联系我时,请说是在蒙古人才网,Mgrcw.Com上看到的 )															
						
													联系电话:18947151306
														
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								    职位动态
					100%
					    近两周该职位的简历处理率
简历处理率0天
						简历平均处理时长
					03-25 23:25
						企业最近登录时间
					职位描述
				任职要求
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,中级会计师以上水平(高级会计师、注册会计师水平优先考虑);
2、1 - 3 年审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先,熟悉教育行业相关政策或从事教育行业工作者优先;
3、拥有扎实专业功底和较强文字功底;
4、熟悉国内审计准则与会计准则,了解基本的审计流程与方法。具备一定的财务分析能力,能够运用 Excel 进行数据整理、统计与初步分析,制作规范的数据报表;
5、能够按照要求运用软件工具辅助审计工作,提取和分析数据。对计算机办公软件操作熟练,包括 Word、PPT,能高效完成各类文档撰写与汇报材料制作。;
6、具备良好的沟通表达能力,能够与团队成员、被审计部门人员进行有效沟通,准确获取所需信息,清晰反馈审计疑问。在跨部门协作中,能积极主动协调,保障审计任务顺利推进。
7、工作认真负责,注重细节,对审计数据和发现的问题严谨对待。具备良好的职业道德,严格遵守保密制度,保护公司商业机密。工作职责1、在审计经理的领导下,参与各类审计项目,协助制定审计方案,明确审计重点与范围,为项目开展提供基础支持。
2、结合实际拟写审计计划,负责具体审计任务的执行,如收集、整理审计证据,对财务账目、业务合同、流程文档等进行详细审查,确保资料的完整性与准确性。
3、协助完成审计现场工作,包括但不限于盘点资产、核实资金流向、调查业务操作合规性等,及时记录发现的问题与疑点,并向项目经理汇报。
4、负责公司财务报表的常规审计,对财务数据进行抽样检查,核对账目明细,验证财务收支的真实性、合法性,查找可能存在的财务错误或舞弊迹象。
5、评估财务内部控制制度的执行情况,通过穿行测试、控制测试等方法,检查财务流程各环节的风险防控措施是否有效落实,提出改进建议。
6、围绕业务开展各类专项审计工作,针对项目(业务)运营、采购、销售等关键环节,收集业务数据,分析业务指标,评估业务活动的效益与效率。
7、运用审计软件和办公工具,对审计过程中获取的大量数据进行整理、分析,挖掘潜在风险点与异常数据,为审计发现问题提供数据支撑。
8、根据审计结果,撰写审计报告,清晰阐述审计问题、产生问题机理、依据及初步建议,确保报告内容准确、逻辑严谨,按时提交给上级审核。
福利待遇周休1.5天,试用期3个月,缴纳社保公积金,节假日正常休,可接受内蒙地区出差
				1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,中级会计师以上水平(高级会计师、注册会计师水平优先考虑);
2、1 - 3 年审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先,熟悉教育行业相关政策或从事教育行业工作者优先;
3、拥有扎实专业功底和较强文字功底;
4、熟悉国内审计准则与会计准则,了解基本的审计流程与方法。具备一定的财务分析能力,能够运用 Excel 进行数据整理、统计与初步分析,制作规范的数据报表;
5、能够按照要求运用软件工具辅助审计工作,提取和分析数据。对计算机办公软件操作熟练,包括 Word、PPT,能高效完成各类文档撰写与汇报材料制作。;
6、具备良好的沟通表达能力,能够与团队成员、被审计部门人员进行有效沟通,准确获取所需信息,清晰反馈审计疑问。在跨部门协作中,能积极主动协调,保障审计任务顺利推进。
7、工作认真负责,注重细节,对审计数据和发现的问题严谨对待。具备良好的职业道德,严格遵守保密制度,保护公司商业机密。工作职责1、在审计经理的领导下,参与各类审计项目,协助制定审计方案,明确审计重点与范围,为项目开展提供基础支持。
2、结合实际拟写审计计划,负责具体审计任务的执行,如收集、整理审计证据,对财务账目、业务合同、流程文档等进行详细审查,确保资料的完整性与准确性。
3、协助完成审计现场工作,包括但不限于盘点资产、核实资金流向、调查业务操作合规性等,及时记录发现的问题与疑点,并向项目经理汇报。
4、负责公司财务报表的常规审计,对财务数据进行抽样检查,核对账目明细,验证财务收支的真实性、合法性,查找可能存在的财务错误或舞弊迹象。
5、评估财务内部控制制度的执行情况,通过穿行测试、控制测试等方法,检查财务流程各环节的风险防控措施是否有效落实,提出改进建议。
6、围绕业务开展各类专项审计工作,针对项目(业务)运营、采购、销售等关键环节,收集业务数据,分析业务指标,评估业务活动的效益与效率。
7、运用审计软件和办公工具,对审计过程中获取的大量数据进行整理、分析,挖掘潜在风险点与异常数据,为审计发现问题提供数据支撑。
8、根据审计结果,撰写审计报告,清晰阐述审计问题、产生问题机理、依据及初步建议,确保报告内容准确、逻辑严谨,按时提交给上级审核。
福利待遇周休1.5天,试用期3个月,缴纳社保公积金,节假日正常休,可接受内蒙地区出差

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